Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zabezpečenie počítačovej siete a prevádzku Wifi ripojenia 136,20 s DPH 01.11.2024 MMJ Invest, s.r.o. ZŠ J.D.Matejovie Mgr. Karol Muller 31.10.2024
Faktúra ) 2430538 Učebnice Technika 370,00 s DPH 25.10.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ J.D.Matejovie Taktik vydavateľstvo, s.r.o. 15.11.2024 31.10.2024
Faktúra 22410014 Servis a služby NTB 228,00 s DPH 22.10.2024 Ing. Michal ZEMAN - MZcomp ZŠ J.D.Matejovie Ing. Michal ZEMAN - MZcomp 05.11.2024 31.12.2024
Faktúra 22410015 Servis siete Lan 120,00 s DPH 22.10.2024 Ing. Michal ZEMAN - MZcomp ZŠ J.D.Matejovie Ing Michal Zeman 05.11.2024 31.10.2024
Faktúra 2492000134 Tovar do školskej kuchynky 196,99 s DPH 16.10.2024 ORION TRADE s.r.o ZŠ J.D.Matejovie Diana MOJZESOVÁ 30.10.2024 31.10.2024
Faktúra 8358196122 OBDOBIE 15.09.2024 - 14.10.2024 52,50 s DPH 15.10.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ J.D.Matejovie Orange Slovensko, a.s. 31.10.2024 31.10.2024
Faktúra 30002406981 Tovar do školskej jedálne 43,05 s DPH 11.10.2024 Tatranská mliekaraeň, a.s. ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň Viera Džubasová 25.10.2024 31.10.2024
Faktúra 1824104746 Obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024 Nedoplatok112.69 s DPH 10.10.2024 Pow-en, a. s. ZŠ J.D.Matejovie Pow-en, a. s. 07.11.2024 31.10.2024
Faktúra 2604078 Prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2024 - 06. 10. 2024 126,14 s DPH 09.10.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ J.D.Matejovie Lindström, s.r.o. 23.10.2024 31.10.2024
Faktúra 2604076 Prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2024 - 06. 10. 2024 107,23 s DPH 09.10.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ J.D.Matejovie Lindström, s.r.o. 23.10.2024 31.10.2024
Faktúra 2797210010 Zúčtovacie obdobie: 08. 09. 2024 – 07. 10. 2024 31,00 s DPH 09.10.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ J.D.Matejovie Orange Slovensko, a.s. 24.10.2024 31.10.2024
Faktúra 1824303763 za dodanie tovaru a služieb - október 2024 942,28 s DPH 03.10.2024 Powen, a.s. ZŠ J.D.Matejovie Powen , a.s. 10.10.2024 31.10.2024
Faktúra 1024100122 Výkon zodpovednej osoby za 10 / 2024 48,00 s DPH 01.10.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J.D.Matejovie Tatiana Dopiráková 08.10.2024 31.10.2024
Faktúra 8357627271 OBDOBIE 01.09.2024 - 30.09.2024 37,00 s DPH 01.10.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J.D.Matejovie Slovak Telekom, a.s. 18.10.2024 31.10.2024
Faktúra 3002406681 Tovar do školskej jedálne 121,95 s DPH 01.10.2024 Tatranská mliekaraeň, a.s. ZŠ J.D.Matejovie - jedáleň Viera Džubasová 15.10.2024 31.10.2024
Faktúra 1824202124 október 2024 Zálohova TEV 80,22 s DPH 01.10.2024 Powen, a.s. ZŠ J.D.Matejovie Powen , a.s. 15.10.2024 31.10.2024
Faktúra 1242207907 List s vodotlačou, podtlačou 295,80 s DPH 01.10.2024 ŠEVT a.s. ZŠ J.D.Matejovie Debnárová Eva 15.10.2024 31.10.2024
Faktúra 70917573 Balík Bez kriedy 72,00 s DPH 30.09.2024 Komenský, s.r.o. ZŠ J.D.Matejovie Zuzana Adamcová 14.10.2024 31.10.2024
Faktúra 186/2024 Fakturujeme Vám za mesiac 9/2024 - vedenie účtovníctva 600,00 s DPH 30.09.2024 Hybl Municipal, s. r. o. ZŠ J.D.Matejovie Ing. Jaroslava Hýblová 14.10.2024 31.10.2024
Faktúra 24500203 Fakturácia za tovar z prevádzkovej jednotky BR400.993 197,91 s DPH 30.09.2024 COOP Jednota Brezno ZŠ, Jánošovka - jedáleň Jana Barbieriková 14.10.2024 31.10.2024
zobrazené záznamy: 1-20/700