|   | Faktúra |  | FA február 2011 |  | s DPH |  |  | 29.03.2011 |  |  |  |  |  | 04.04.2011 | 
					
						|   | Faktúra | 2480137. | Prenájom rohoží za obdobie: 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023 | 99,43 | s DPH |  |  | 08.11.2023 | Lindstrom, s.r.o. | ZŠ - Jánošovka | Lindstrom, s.r.o. |  | 22.11.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 3002308397 | Fa za mlikeo, bezlaktozové - Dráčik | 64,67 | s DPH |  |  | 21.11.2023 | Tatranská mliekaraeň, a.s. | ZŠ, Jánošovka | Viera Džubasová |  | 05.12.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 4788 | Fa za dodaný tovar do ŠJ | 836,70 | s DPH |  |  | 22.11.2023 | Ján Machovič - EDEN | ZŠ, Jánošovka | Ján Machovič |  | 07.12.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 2320701146 | Fa za dodaný tovar | 629,89 | s DPH |  |  | 20.11.2023 | Terno real estate, s.r.o. | ZŠ, Jánošovka | Zuzana vajdová |  | 04.12.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 2023920728 | Fakturovaný tovar - kuracie steaky, rybie filé | 209,81 | s DPH |  |  | 01.12.2023 | Chrien, spol. s.r.o. | ZŠ - Jánošovka | Monika Segečová |  | 12.12.2023 | 29.12.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 2023920459 | Fa za tovar  - br. plece, hov. predné | 441,13 | s DPH |  |  | 29.11.2023 | CHRIEN, spol. s r.o. | ZŠ - Jánošovka | Mária Segečová |  | 10.12.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 20230791 | BOZP a OPP v zmysle zmluvy za október 2023. | 72,00 | s DPH |  |  | 02.11.2023 | JPJ - POBOZ s.r.o. | ZŠ - Jánošovka | Tomášiková Miroslava |  | 12.11.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 230175 | FA za tovar , KM- 3-5 skrinkový modul, zámok | 1 134,00 | s DPH |  |  | 30.11.2023 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | ZŠ - Jánošovka | Ing. Strhársky |  | 14.12.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 2480140. | Prenájom rohoží za obdobie: 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023 | 117,07 | s DPH |  |  | 08.11.2023 | Lindstrom, s.r.o. | ZŠ - Jánošovka | Lindstrom, s.r.o. |  | 22.11.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 2626/2023 | Výroba a dodanie štiepky na vykurovanie za rok 2023 | 25 041.50 | s DPH |  |  | 24.11.2023 | Obec Čierny Balog | ZŠ - Jánošovka | Mgr. Struhárová |  | 08.12.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 3002308397 | Fa za mlikeo, bezlaktozové - Dráčik | 64,67 | s DPH |  |  | 21,11,2023 | Tatranská mliekaraeň, a.s. | ZŠ, Jánošovka | Viera Džubasová |  | 05.12.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 2746745558 | Obdobie -08. 10. 2023 – 07. 11. 2023 | 23,00 | s DPH |  |  | 07.11.2023 | Orange Slovensko, a.s. | ZŠ - Jánošovka | Orange Slovensko, a.s. |  | 24.11.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 1023110094 | Výkon zodpovednej osoby za 11 / 2023 | 48,00 | s DPH |  |  | 01.11.2023 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | ZŠ - Jánošovka | Mgr. Tatiana Dopiráková |  | 08.11.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 1823105395 | Obdobie vyuč, el. 01.10.2023 do 31.10.2023 | Nedoplatok242.22 | s DPH |  |  | 09.11.2023 | Pow-en, a. s. | ZŠ - Jánošovka | Pow-en, a. s. |  | 07.12.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 1823303694 | Nepretržitá dodávka elektriny- november 2023 | ZálohováFA1266.44 | s DPH |  |  | 03.11.2023 | Pow-en, a. s. | ZŠ - Jánošovka | Pow-en, a. s. |  | 10.11.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 1823202151 | Nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby - november TEV | 83,24 | s DPH |  |  | 06.11.2023 | Pow-en, a. s. | ZŠ - Jánošovka | Pow-en, a. s. |  | 15.11.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 3002307785 | Fa za tovar - mliečne výrobky | 33,79 | s DPH |  |  | 02.11.2023 | Tatranská mliekareň, a.s. | ZŠ - Jánošovka | Viera Džubasová |  | 16.11.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 8337874929 | FA -  OBDOBIE 01.10.2023 - 31.10.2023 | 43,01 | s DPH |  |  | 01.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | ZŠ, Jánošovka | Slovak Telekom, a.s. |  | 20.11.2023 | 30.11.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 79/2023 | Vedenie účtovníctva 10/2023 | 500,00 | s DPH |  |  | 31.10.2023 | Asset Group, s.r.o. | ZŠ, Jánošovka | Ing. Jaroslava Hýblová |  | 14.11.2023 | 30.11.2023 |