• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FA február 2011 s DPH 29.03.2011 04.04.2011
    Faktúra 1024010140 Výkon zodpovednej osoby za 01 / 2024 48,00 s DPH 01.01.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ, Jánošovka Mgr. Tatiana Dopiráková 08.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 87/2023 Vedenie účtovníctva 11/2023 500,00 s DPH 30.11.2023 Asset Group, s.r.o. ZŠ, Jánošovka Ing. Jaroslava Hýblová 14.12.2023 29.12.2023
    Faktúra SK320060501 diabolo 2X - vzdelávacie poukazy 152,13 s DPH 07.12.2023 afg.sk,s.r.o ZŠ, Jánošovka Ing. Libuša Peťovská 21.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 9920230938 FA za kancelársky tovar 614,24 s DPH 18.12.2023 ADDY Slovakia s.r.o. ZŠ, Jánošovka E. Vránska 01.01.2024 29.12.2023
    Faktúra 202300268 Harddisk 107,90 s DPH 01.12.2023 Kreka SK s.r.o. ZŠ, Jánošovka Trnavská Lenka 08.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 202300299 Toner do tlačiarni 154,88 s DPH 08.12.2023 Kreka SK s.r.o. ZŠ, Jánošovka Trnavská Lenka 15.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 2024900243 Tovar do školskej jedálne 119,69 s DPH 10.01.2024 Chrien, spol.s.r.o. ZŠ, Jánošovka - jedáleň Monika Segečová 21.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 23500263 FA za tovar z prevádzkovej jednoty Br.100.145 95,60 s DPH 03.01.2024 COOP Jednota Brezno ZŠ, Jánošovka Klimentová Mária 17.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 2500956 Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 12. 2023 - 31. 12. 2023 81,43 s DPH 03.01.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ, Jánošovka Lindstrom s.r.o. 17.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 2500953 Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 12. 2023 - 31. 12. 2023 69,95 s DPH 03.01.2024 Lindström, s.r.o. ZŠ, Jánošovka Lindstrom s.r.o. 17.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 1824200097 Zálohová TEV FA - január 2024 75,66 s DPH 06.01.2024 Pow-en, a. s. ZŠ, Jánošovka Powen , a.s. 15.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 1823304059 Zálohová FA december 1 232,34 s DPH 03.12.2023 Pow-en, a. s. ZŠ, Jánošovka Pow-en, a. s. 08.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 1824300105 Zálohová FA za január 892,96 s DPH 06.01.2024 Pow-en, a. s. ZŠ, Jánošovka Pow-en, a. s. 12.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 3002400818 Fakturujeme Vám tovar dodaný podľa dodacieho listu č. OL24S03030 (22.1.2024), OL24S03971 (29.1.2024) 0,00 s DPH 29.01.2024 Tatranská mliekareň, a .s. ZŠ, Jánošovka - jedáleň Viera Džubasová 15.02.2024 31.01.2024
    Faktúra 3002400386 Tovar do školskej jedálne 44,18 s DPH 22.01.2024 Tatranská mliekaraeň, a.s. ZŠ, Jánošovka - jedáleň Viera Džubasová 05.02.2024 31.01.2024
    Faktúra 8341454874 ZA OBDOBIE 01.12.2023 - 31.12.2023 75,81 s DPH 31.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ, Jánošovka Slovak Telekom, a.s. 18.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 95/2023 Vedenie účtovníctva 12/2023 500,00 s DPH 31.12.2023 Asset Group, s.r.o. ZŠ, Jánošovka Ing. Jaroslava Hýblová 15.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 2231299708 Vodné, stočné 473,30 s DPH 28.12.2023 StVPS, a.s. ZŠ, Jánošovka Martina Bajzíková 11.01.2024 31.01.2024
    Faktúra 2024900072 Tovar do školskej jedálne 283,03 s DPH 08.01.2024 Chrien, spol.s.r.o. ZŠ, Jánošovka Monika Segečová 19.01.2024 31.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/787
    • Kontakty

      • Základná škola Jozefa Dekreta Matejovie
      • 0911925922 riaditeľ školy
      • sekretariát, ZRŠ :
        0911 300 822

        riaditeľ školy:
        0911 925 922

        ekonom. oddelenie
        0911 662 812

        školská jedáleň:
        0917 383 386
      • Školská 511/2
        97652 Čierny Balog
        Slovakia
      • Prima banka
        číslo účtu:
        SK41 5600 0000 0021 2112 9002
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje